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市建投公司開展廉政風險防控工作實施方案

發(fā)布時間:2012-07-09 瀏覽次數(shù):9497

為認真貫徹全市廉政風險防控工作會議精神,做好公司廉政風險防控工作,制定本實施方案。

一、基本原則和工作目標

(一)基本原則。堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的原則,從公司實際出發(fā),針對權力運行中的風險防控薄弱環(huán)節(jié),通過創(chuàng)新體制、機制,不斷提高管理水平,打造“陽光建投”。

(二)目標要求。按照全市廉政風險防控會議要求,查找崗位職責、業(yè)務流程、制度機制等各類風險點,前移廉政關口,逐步建立起以崗位為點、以流程為線、以制度為面的防控長效機制和權利運行監(jiān)控機制。

二、具體任務和方法步驟

工作從2012年6月開始到2013年2月底結束。分四個階段,主要任務和方法步驟如下:(一)動員部署階段(2012年6月初-6月底)

(1)制定方案、積極宣傳。通過宣傳欄,公司網(wǎng)站專欄等各種媒介進行全方位、立體式、廣覆蓋的宣傳教育,營造合力推進氛圍。

(2)動員部署、明確任務。及時召開全體動員大會,明確此項工作的意義、方法和要求。各部(室)組織召開部門內(nèi)部動員會議,分解任務,壓力層遞,責任到人。

(3)成立機構、健全組織。成立公司廉政風險防控工作領導小組,組長:劉楊;副組長:沈詩林、湯高繼、朱毅、方曉、汪學德。各部(室)負責人為小組成員。辦公室設在審計監(jiān)督部。

(二)清理排查階段(2012年7月1日-10月20日)

1、核定權力清單。根據(jù)各部(室)工作職責,清理、明確各工作崗位的職責和權力,繪制每項業(yè)務工作流程和權力運行流程圖,明確權力運行的關鍵環(huán)節(jié)。

2、排查廉政風險。通過崗位自查、集體研究等形式,查找崗位職責、業(yè)務流程、制度機制等方面可能存在的廉政風險,建立廉政風險目錄,并在一定范圍內(nèi)公開。

(1)排查崗位職責風險點。結合各崗位職責要求,圍繞人權、事權、財權等重點領域、重要部位和關鍵環(huán)節(jié),認真查找公司領導班子、各部(室)的崗位和個人在決策、執(zhí)行環(huán)節(jié)中廉政風險點。

(2)排查業(yè)務流程風險點。重點在資本運營、土地運作、對外投資、資金管理、人事管理等各個環(huán)節(jié)流程是否完善,規(guī)定要求是否落實等方面進行查找。

(3)排查制度機制風險點。認真查找制度是否具體、管用,操作性強,是否覆蓋各項業(yè)務工作,是否覆蓋權力運行的全過程。

3、評估風險等級。按照“高、中、低”三個等級評定廉政風險點。針對不同的等級風險實行分級管理。高風險的防控主要領導親自抓;一般風險的防控分管領導親自抓;低風險的防控部(室)負責人親自抓。

(三)防控管理階段(2012年10月21日-12月20日)

緊緊圍繞排查確定的各類風險點和風險等級,有針對性的制定防控措施,規(guī)范權力運行,構建廉政風險防控長效機制。

1、制定防控措施

(1)針對崗位職責方面的廉政風險,由崗位所在人員對照與業(yè)務工作相關的各項法規(guī)制度,提出防控風險的具體措施和辦法,完善辦事公開機制和崗位廉政承諾制。

(2)針對業(yè)務流程方面的廉政風險,按照廉潔、效能、便民的原則和程序規(guī)范、效率提高、簡明清晰、方便辦事的要求,制定統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務流程圖。

(3)針對制度機制方面的廉政風險,在優(yōu)化業(yè)務流程的基礎上,切實加強制度建設,真正形成用制度管人、管權、管事的長效機制。

2、規(guī)范權力運行

壓縮辦事環(huán)節(jié),分權監(jiān)督;細化權力行使,最大限度壓縮權力可調(diào)節(jié)幅度;加強紀律作風監(jiān)督檢查,加大問責力度。堅決向“懶、散、庸、慢、拖、貪”等不良作風“亮劍”。

3、構建長效機制

(1)建立健全教育長效機制。樹立“風險無處不在,風險防范人人有責”的廉政風險意識,不斷強化“找不到風險就是最大的風險”、“防控就是保護”的觀念。

(2)建立廉政風險監(jiān)測機制。加強對崗位行政行為、制度機制落實、權力運行過程動態(tài)監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)日常管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)以及苗頭性、傾向性問題。

(3)嚴格執(zhí)行預警糾錯機制。及時發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風險,及時發(fā)出預警信號,及時糾正和處置權力運行中的失誤和偏差,化解廉政風險。

(四)自查考核階段(2012年12月21日-2013年2月底)

(1)各部(室)積極開展自查。各部(室)根據(jù)公司統(tǒng)一要求及時填報“內(nèi)部管理崗位職責”、“內(nèi)部管理職權運行流程圖”、“部(室)廉政風險點登記表”、“崗位廉政風險點登記表”,并結合領導要求,積極改進,自查自糾。

(2)領導小組進行抽查。領導小組辦公室負責收集、整理各部(室)上報的廉政風險相關材料,并統(tǒng)一編印《公司廉政風險防控手冊》,整理存檔相關材料,迎接上級考核。同時,及時總結工作經(jīng)驗,健全公司廉政風險防范工作長效機制。

三、有關要求

各部(室)要將廉政風險防控工作作為當前和今后一個時期的一項重要任務,認真執(zhí)行,抓好落實。要按照領導小組的統(tǒng)一部署和要求,進一步細化任務、分解責任,將廉政風險防范工作融入到日常管理工作的全過程,以重點帶全面,以關鍵促整體,確保公司廉政風險防控工作扎實有效開展。